не заполнено обязательное поле входящий остаток

Не отправляется платежка через 1С-ДиректБанк. УНФ

Добрый день. Может кто решал вопрос. Странно, что вообще столкнулся с данной ошибкой.
При формировании «Электронного документа» для выгрузки в банк на основании «Платежного поручения» УНФ выдает ошибку: «Не удалось сформировать электронный документ «Платежное поручение» на основании документа «Платежное поручение 55 от 02.11.2020 » по следующим причинам:
— Номер документа: должен содержать только цифры.
— Номер документа: неверный тип значения «А-1У-000055″ (ожидаемый тип: строка до 6 символов)»

Сообщение понятное. Вот только почему в стандартной конфигурации, в принципе, возможно такое?
Могу сказать, что не смотря на это в «Протоколах выгрузки» файл формируется с правильным коротким номером. Если этот файл сохранить, то банк клиент его принимает.

ВерсияФормата = 1.03
Кодировка = Авто
Отправитель = Управление нашей фирмой, редакция 1.6
Получатель = АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России
ДатаСоздания = 02.11.2020
ВремяСоздания = 23:25:16
ДатаНачала = 02.11.2020
ДатаКонца = 02.11.2020
РасчСчет = 40702810060220102333
Документ = Платежное поручение

СекцияДокумент = Платежное поручение
Номер = 55
Дата = 02.11.2020
Сумма = 96000.00
ПлательщикСчет = 40702810060220102333
Плательщик = ИНН 2634059343 ООО «АвТор Штрих»
ПлательщикИНН = 2634059343
Плательщик1 = ООО «АвТор Штрих»
ПлательщикРасчСчет = 40702810060220102333
ПлательщикБанк1 = СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2 = г. Ставрополь
ПлательщикБИК = 040702615
ПлательщикКорсчет = 30101810907020000615
ПолучательСчет = 40802810509500008106
Получатель = ИНН 263403582914 ИП Чернецова Елена Александровна
ПолучательИНН = 263403582914
Получатель1 = ИП Чернецова Елена Александровна
ПолучательРасчСчет = 40802810509500008106
ПолучательБанк1 = ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2 = г. Москва
ПолучательБИК = 044525999
ПолучательКорсчет = 30101810845250000999
ВидОплаты = 01
ПлательщикКПП = 263401001
Очередность = 5
НазначениеПлатежа = Частичную арендную плату помещение ул. Спартака, 2, офис 325 Сумма 96000-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1 = Частичную арендную плату помещение ул. Спартака, 2, офис 325
НазначениеПлатежа2 = Сумма 96000-00
НазначениеПлатежа3 = Без налога (НДС)
КонецДокумента

Вопрос: как исправить данную ошибку разработчиков? Нет возможности работать. Бухгалтер в шоке.

Источник

Входящий остаток по счету 51 неправильный

Вопрос задал Оксана Т. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.63/10)

Добрый день! Продолжаю исправлять ошибки после предыдущего бухгалтера. Сегодня выяснилось, что остатки по банковским счетам неправильные. Не распечатывались выписки банка и не сверялся остаток. Как я могу это исправить в 1С. Организация на УСН.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (15)

Уточните, пожалуйста. УСН доходы или УСН доходы — расходы. Сальдо по счету 51 не идет в какую сторону. В базе больше, чем по выписке или меньше, чем по выписке.

По остальным счета проведена инвентаризация? Если не идет банк, то значит не идет и какой-то другой счет 60, 62, 70, 76 и т.д.

Если правильно поняла, то по этой компании не «выплачена» в базе зарплата за 2017 год. Сальдо на эту сумму не сходится. Или на другую. Понятно ли из чего еще оно складывается.

Конечно из-за этого и 60, 62,76 сч. тоже затронуты. Там вообще очень много ошибок в учете допущено. По 70 сч. Кт задолженность 550 тыс на начало 2018 г. Выплата зарплаты производится из кассы предприятия. Так вот по 2017 г. нет вообще расходников на выплату з/п.

зарплатного проекта нет, на карты сотрудникам тоже не перечисляли

Если еще нужны уточнения для разбора этой ситуации, готова ответить. Нужно выправлять ситуацию с бухгалтерским учетом в организации!

Спасибо за уточнения.

Добрый день,Елена! Второй вариант конечно хорош из-за своей простоты, но ведь баланс сдан и все данные отразились в нем. А баланс за 2020 год будет уже совершенно с другими данными. Насколько это критично для организации при проверке со стороны ИФНС?

По моему опыту, ИФНС не очень интересует бухгалтерский учет — главное, чтобы налоги были рассчитаны и уплачены верно. Но тут уже сами взвесьте риски и трудозатраты и примите решение.
По данному вопросу могу дать только общие рекомендации по исправлению, например:
Сделать копию базы, там все ввести, перепровести и свериться по всем сальдо на 31.12.2019.
В этой базе будут все уточненки. Или хотя бы с этой базой сверяться, когда сделаешь все правки в текущем периоде по аналогии.
В рабочей базе 01.01.2020 только БУ откорректировать. а НУ УСН сделать все непринимаемое, что к прошлым периодам относится, чтобы не влияло на результат.
И уже если будет уточненка и налог к доначислению, то Операцией вручную в новой базе.
Это что касается операций типа ЗП.

Если решите исправлять таким образом и будут вопросы по отражению — задайте их в каждой теме отдельно:
по зарплате
по материалам
и пр.
т.к. вопрос очень большой и просто так не ответить в одном месте

Вы же имели ввиду вводить документы задним числом по первому варианту?

Источник

Ошибка при проведении начальных остатков задолженности клиентов

Добрый день.
УТ 11.4.8.73
Начальные остатки переносились из другой системы самописной обработкой. Еще при тестировании, при проведении созданного документа выпала следующая ошибка

«Запись не верна! Значение поля «Аналитика учета по партнерам» не может быть пустым! (Регистр накопления: Расчеты с клиентами; Номер строки: 32)»

После пары часов бесплодных попыток понять ее причину она перестала проявляться сама по себе.
Остатки были перенесены, проведены, перепроводились несколько раз. Всё было ок.
Сейчас при попытке перепровести эти документы снова выпадает эта ошибка.
В чем может быть проблема?

(7) Регистр Аналитика учета по партнерам проверил, ни пустых записей, ни дублей. Запись по одному из контрагентов на которых ругается в порядке. В справочнике ключи аналитики тоже все норм.
Но.
Очищаю все записи в регистре. Провожу документ, он проводится. Перепровожу все документы в базе. Удаляю дубли в ключах аналитики.
Опять не проводится. Любые другие документы с такой связкой проводятся.

Вообщем копаясь дальше, наткнулся, что если перевыбрать контрагента в первичном документе все становиться ок. При изменении контрагента процедура присваивает договору пустую ссылку, при выгрузке я этого не делал.

Остается открытым вопрос, почему это проявилось лишь у не большой части контрагентов. Да и договоры не используются в базе.

Источник

Ловлю такую ошибку

Дополнительная информация:
Направление: Отправка.
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Приобретение товаров и услуг, Приобретение товаров и услуг 000063 от 22.06.2020 (e1cib/data/Документ.ПриобретениеТоваровУслуг?ref=bf59ac1f6bbb30b411eab42c9ab807ac).

Вроде как НЕ заполнено поле Контрагент. Беру консоль запросов, и делаю простой запрос к этому документу.

не заполнено обязательное поле входящий остаток. e6f9609633e889312ef43f50b9e6d991. не заполнено обязательное поле входящий остаток фото. не заполнено обязательное поле входящий остаток-e6f9609633e889312ef43f50b9e6d991. картинка не заполнено обязательное поле входящий остаток. картинка e6f9609633e889312ef43f50b9e6d991. Добрый день. Может кто решал вопрос. Странно, что вообще столкнулся с данной ошибкой. При формировании "Электронного документа" для выгрузки в банк на основании "Платежного поручения" УНФ выдает ошибку: "Не удалось сформировать электронный документ "Платежное поручение" на основании документа "Платежное поручение 55 от 02.11.2020 " по следующим причинам: - Номер документа: должен содержать только цифры. - Номер документа: неверный тип значения "А-1У-000055" (ожидаемый тип: строка до 6 символов)"

но там все наместе

а ругается, что может быть?

Здравствуйте аналогичная проблема где капать?
Направление: Отправка.
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Приобретение товаров и услуг, Приобретение товаров и услуг 00УТ-У00784 от 21.04.2020 8:00:00 (e1cib/data/Документ.ПриобретениеТоваровУслуг?ref=c994fa163e1b1fb811ea84874511035e).

Событие: Отправка.
Обработчик: ПриОтправкеДанных.
Объект: Документ объект: Приобретение товаров и услуг, Приобретение товаров и услуг 00УТ-У00784 от 21.04.2020 8:00:00 (e1cib/data/Документ.ПриобретениеТоваровУслуг?ref=c994fa163e1b1fb811ea84874511035e).

Ошибка выполнения обработчика.
Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
<ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(48858)>: Если НДСПоСтавкам2и4 Тогда
<ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(18608)>: ОпределитьСтавкуНДС_Отправка(Товары, НДСПоСтавкам2и4);
<ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(54877)>: ПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка_ПриОтправкеДан ­ных(
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(6297)>: МенеджерОбмена.ВыполнитьПроцедуруМодуляМенеджера(ИмяОбработчика, СтруктураПараметров);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1121)>: ПриОтправкеДанных(Источник, Приемник, ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных, КомпонентыОбмена, СтекВыгрузки);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(691)>: ДанныеXDTO = ДанныеXDTOИзДанныхИБ(КомпонентыОбмена, Объект, ПравилоКонвертации, Неопределено);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3632)>: ВыгрузкаОбъектаВыборки(КомпонентыОбмена, Данные);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(529)>: ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
<Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(216)>: ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7123)>: ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6097)>: ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена.ПолноеИмяФайлаСообщенияОбмена, ПараметрыОбмена.СообщениеОбмена);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5879)>: ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазыЧерезФайлИлиСт ­року(ПараметрыОбменаДанными);
<(1)>:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьВыгрузкуДляУзлаИнформационнойБазыВСервисПередачиФай ­лов(Параметры[0],Параметры[1])
<ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4883)>: Выполнить ИмяМетода + «(» + ПараметрыСтрока + «)»;
<ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1026)>: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
<ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1016)>: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
.
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(6308)>: ВызватьИсключение ТекстОшибки;
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1121)>: ПриОтправкеДанных(Источник, Приемник, ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных, КомпонентыОбмена, СтекВыгрузки);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(691)>: ДанныеXDTO = ДанныеXDTOИзДанныхИБ(КомпонентыОбмена, Объект, ПравилоКонвертации, Неопределено);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3632)>: ВыгрузкаОбъектаВыборки(КомпонентыОбмена, Данные);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(529)>: ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
<Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(216)>: ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7123)>: ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6097)>: ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена.ПолноеИмяФайлаСообщенияОбмена, ПараметрыОбмена.СообщениеОбмена);
<ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5879)>: ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазыЧерезФайлИлиСт ­року(ПараметрыОбменаДанными);
<(1)>:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьВыгрузкуДляУзлаИнформационнойБазыВСервисПередачиФай ­лов(Параметры[0],Параметры[1])
<ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4883)>: Выполнить ИмяМетода + «(» + ПараметрыСтрока + «)»;
<ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1026)>: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
<ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1016)>: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);

Источник

Не заполнено обязательное поле входящий остаток

Ниже описана структура данных входящей выписки МТ940.

Те же данные используются для формирования XML-сообщения, в котором в систему поступают входящие выписки МТ940.

При формировании XML-сообщения существует ограничение: одна выписка – одно сообщение.

Таблица 7.9. Структура данных выписки МТ940

Общие данные

Формат данных ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ.СС

Астрономические дата и время поступления выписки в Банк по системе SWIFT по локальному времени часового пояса ГО

Данные по выписке МТ940

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Референс, который был присвоен отправителем для однозначной идентификации данного сообщения

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Если сообщение МТ 940 посылается в ответ на сообщение МТ 920 «Запрос о состоянии счета», то в этом поле указывается Референс операции (поле 20) из сообщения запроса.

35 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Счет, по которому предоставляется выписка.

5/5, только цифры. Может быть заполнена только первая часть поля (5)

Порядковый номер выписки, за которым может следовать порядковый номер сообщения в составе данной выписки – в тех случаях, когда выписка включает более одного сообщения (т.е. в настройках выписки выбрана опция разбиения на несколько частей)

В качестве значения порядкового номера выписки берется порядковый номер в году даты начала периода, за который формируется выписка ( fromDate ).

60F: Начальный Входящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

60M: Промежуточный Входящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в Систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

61: Строка движения по счету

Структура входящих данных: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

Пример входящей строки:

:61:090131С350,25FINTDOGOVOR 12345//495
aNVARX 2006 G

Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке: при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда; одна строка на одно движение.

Блок может повторятся для одной выписки несколько раз, т. к. характеризует Приложение к выписке

Цифровой формат Даты, ГГММДД

Дата валютирования данной операции.

Цифровой формат Даты, ММДД

Дата проводки. Поле не обязательное для заполнения.

D – дебетовая операция C – кредитовая операция

Проставляется литера в зависимости от сальдо операции.

Одна латинская буква.

Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма операции. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Первый символ всегда латинская буква. Три символа цифр 0…9 или латинские буквы.

Код типа операции согласно стандартам SWIFT

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс для владельца счета

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс обслуживающей счет организации

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ

Дополнительная информация по операции.

Текст. Допустимы русские буквы

Информация для владельца счета по отдельной строке движения по счету. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке – при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда – одна строка на одно движение.

62F: Исходящий остаток в балансе

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

62M: Промежуточный Исходящий остаток.

Структура входящих данных 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

64: Доступный Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

65: Будущий Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Текст. Допустимы русские буквы.

Информация для владельца счета по выписке в целом. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке.

Структура сообщения в формате для экспорта в систему SAP (названия / номера полей см. в табл. 7.9 «Структура данных выписки МТ940» ):

:20:
:21: (строка может отсутствовать)
:25:
:28C: (строка может отсутствовать)
:60F:
:61: (строка может повторяться, может отсутствовать)
:86: (строка может повторяться, может отсутствовать)
:62F:
:64: (строка может отсутствовать)
:65: (строка может отсутствовать)
:86:

Пример сообщения в формате для экспорта в систему SAP (без заголовка в формате SWIFT):

:20:0000000000000000
:25:11111111111111111111
:28C:105/6
:60F:C120614RUB38794097,33
:61:120614D90000,NTRF2732//1206144013193149
:86:/BNF/ACC22222222222222222222 INN2222222222 KPP222222222 OOO ‘XXXX
XXXXXX’/RCVB/BIC222222222 BANK XXxXX XXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXX
XXX XX Xx.48 XX 03.06.2012G. XX XXXXXXXX XXXXxXXXXXXX XXXXX XX XX
XXXXXXXx 2 XX 29.05.2012X. X XXXXXXXX 23XXXXX 90000-00XXX XXXXX
X (XXX)
:61:120614D1500000,NTRF2735//1206144015358208
:86:/BNF/ACC33333333333333333333 INN3333333333 ZAKRYTOE AKCIONERNOE O
BqESTVO ‘xXX XXXXXXXXx’/RCVB/BIC333333333 XXXXXXXXx XXXX XXX XXXX
XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXXXXXXXXX XxXXXXXXXX 1500000-00X
XX XXX
:61:120614C3164,85NTRF47131540//1206144008345869
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX
/REMI/XXxXXXXXXX XXxXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X 13/06/2012 XX
13/06/2012 XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXXx B/N OT 16/12/2011
:62F:C120614RUB37207262,18
:64:C120614RUB37207262,18
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx

Пример сообщения в формате для экспорта в систему SAP (с заголовком в формате SWIFT):

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *